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内部审计工作

中心对委预算事业单位预算执行和财务收支审计工作进行督导巡查

作者:2015-02-04


根据国家卫生计生委关于组织开展预算单位2014年预算执行和其他财务收支情况审计工作的要求,受财务司委托我中心负责中国医学科学院本级等24家委预算事业单位审计的组织、协调和管理工作。

125日中心召开了负责预算事业单位审计的13家事务所审计启动会,128日开始对被审计单位现场督导和巡查。目的是实地了解事务所审计工作开展情况,被审计单位工作配合情况,对被审计单位、事务所出现的专业技术问题、国家财经政策执行问题积极给予业务指导和政策解读。

201515日,财务司组织召开了审计工作进展情况汇报会。为全面落实财务司的工作部署和要求,从18日开始,由刘方副主任带队进行第二轮督导、巡视,对中国疾病预防控制中心本级等4家单位进行了实地督导和巡视,对中国健康教育中心等20家单位以电话方式与单位财务处长(主管)进行了沟通。目的是进一步提高认识,强化主体责任,督促对发现问题及时整改。对初步发现的问题要一查到底,查清查透,确保高质量地完成审计工作。

目前我中心将继续按财务司的工作要求做好组织、协调和跟踪等审计的全程管理,争取园满完成工作任务。

      (黄发强)

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